Добрый день! ООО на ОСНО.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1750). Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.135.16)
Действует освобождение от НДС с мая. Нужно подать декларацию по НДС за 2 квартал, в которой отразить только один месяц- Апрель.
Заполняю декларацию в программе, книга продаж(разд.9) заполняется верно с 01 по 30 апреля, в графу 220 попадает сумма, освобождаемая от НДС (с 01.05 по 30.06).
В разделе 1 заполняется строка 030 налог к уплате, насколько я понимаю,это неверно, сумму к уплате должна попасть в строку 040.
Раздел 3 не заполняется вообще. Это неверно. Звонила в налоговую, подсказали,что в разделе 3 должны быть заполнены строка 010 и строка 120(вычеты за апрель только по проданным товарам + вычеты по проданным товарам с 1 квартала,то что было не принято к вычету).
Сумма продаж и начисленного налога попадает в раздел 12. Также в налоговой подсказали, что 12 раздел не заполняется в данном случае. Вручную в декларации данные этого раздела не удалить, они встают туда автоматически.
А также, как я понимаю, нужно восстановить НДС с вычетов,которые были применены в 1 квартале, но товары по ним не были проданы до 30.04.2023. В какую строку эта сумма должна попасть?
Подскажите,пожалуйста, как мне верно заполнить декларацию? где и какие настройки сделать в программе для верного заполнения? Вручную не все показатели можно удалить.
P.s. С заполнением разобралась, нужно было убрать галочку в учетной политике о том,что организация освобождена от НДС. Остался вопрос по поводу восстановления ранее принятого к вычету НДС, задам его в новой теме.