добрый день,уважаемые консультанты!
у меня возник вопросу по правилам работы в программе со счетом 97.
У нас установлена программа 1С: Предприятие 8.2 (8.2.16.368)
Конфигурация Бухгалтерия предприятия (базовая) редакция 2.0(2.0.47.5)
В марте купили программу 1С,я решила её оприходовать на 97.
Планировала списание в течении 24 мес.
На 01.01.2013 в учете висел остаток по 97 счету.
При вводе начальных остатков на 01.01.2013 внесла одной суммой,без разбивки составляющих.
Решила не трогать ее и не закрывать по месяцам т.к. руководитель хочет провести аудит и потом решать что делать с остатками(до марта 2013г. учет вел другой бухгалтер)
У нас нет программистов,поэтому 1С-ку осваиваю сама.
И столкнулась с тем,что когда делаю закрытие марта месяца с 97 счета у меня списывается частично не только стоимость купленной программы,но и часть остатка по 97 сч на 01.01.2013.
Посмотрите пожалуйста,что я сделала не так.
Приложила скриншоты.
Возможно я неверно оприходовала программу ,неправильно заполнила таблицу РПБ.Можно ли сделать,чтобы помесячно закрывался 97 счет только по купленной программе,а остатки на 01.01.2013 пусть висят пока не разберемся ,что с ними делать?
Заранее спасибо за ответ!
-
Добрый день
В будущем делайте скриншоты в эксель
Я верно поняла, что вы на имеющуюся аналитику по 97,21 оприходовали и новую номенклатурную единицу, а не завели для новой программы отдельную аналитику?
-
простите,не поняла вопроса насчет новой аналитики. Когда я вводила остатки ,то просто выбрала счет 97.21 и занесла сумму.
Когда разносила приход ,то выбрала из предложенной таблицы РБП нужную мне статью сначала просто без заполнения наименования,без указания срока ,тогда у меня приход негде не отразился.После этого я строку в таблице скорректировала,ввела наименование 1С Бухгалтерия 8 базовая версия,проставила сроки и увидела поступление в оборотке. Получается что программа у меня сумму по 97.21. не разбивает,видимо я что-то не так сделала
-
ладно..пойдем другим путем
До покупки программы какая аналитика у вас была на 97,21?
Выложите ОСВ по 97,21 до покупки программы и после покупки программы
-
прикладываю скриншот ОСВ по 97 счету
-
Мне кажется или это абсолютно пустой файл?
-
до покупки был введенный на 01.01.2013 остаток,но без расшифровки.
-
Т.е. вы до приобретения программы, вообще не списывали имеющиеся РБП и не проводили при закрытии месяца регламентную оп-цию "списание РБП"?
-
нет,у нас январь и февраль были пустые,без реализации ,или это не имеет значения?я приложила скриншот как ввела остаток на 01.01.2013.Возможно его нужно было расшифровать,из каких позиций он состоит?
-
1. Это сводная ведомость начальных остатков и она абсолютно не информативна
2. по РБП, которое, по вашему мнению, не надо списывать, проверьте , указаны ли в справочнике РБП сроки списания
Если вы указали, то программа и списывает по ваши указаниям
-
Я понимаю,что программа считывает ту информацию,которую я ввела,поэтому если я в марте приходую программу и ставлю конкретно дату начала списания и дату окончанию ,она начинает списывать с той суммы,что видит на 97 сч.,с общей суммы.
Знаете,у меня на руках от прошлого года только главная книга(бумажный вариант).Из нее я взяла сумму остатка по 97 сч. Может надо эту сумму по каждой позиции ввести?
я приложила скриншот,как сейчас у меня выглядит справочник РБП
-
Я не понимаю, почему у вас в ОСВ два наименования РБП с названием "программа" и стоимостью 1070000 и 3300, а в справочнике одно со стоимостью 137,5
Возвращаюсь к самому своему первому вопросу:
Вы новый РБП завели на старое наименование?
Я думала, это очевидно, что новую номенклатурную единицу надо завести на новую аналитику
-
я в самом первом скриншоте,который в вордовском формате каждый шаг скопировала,как я делала оприходование. Если Вам неудобно смотреть,давайте в экселе выгружу.Сумма 1070634,7-это остаток на 01.01.2013 ,который я ввела через документ Ввод начальных остатков.Думаю моя ошибка в том,что я неправильно ввела остаток по 97 счету.Почему сейчас этот остаток называется 1 С не могу объяснить.
-
На 01.01.13 введите начальные остатки по отдельной аналитике..например, "РБП прошлых периодов".
Или как то по своему назовите. Не заполняйте сроки списания
Создайте новую запись в справочнике РБП - "программа ...", заполните сроки списания и счет учета.
Оприходуйте программй документом покупки на эту новую аналитику
Перепроведите все документы
-
хорошо,я сделаю так как Вы советуете,потом отпишусь. Спасибо!
для ввода остатков на начало года я сделала 97.21.1-Прочие расходы будущих периодов прошлых периодов
для разнесения в текущем периоде создала счет 97.21.2- Прочие расходы будущих периодов текущие. И приходовала программу используя этот счет,а мне программа не проводит документ,пишет
"Значение не является значением объектного типа(Субконто затрат1)".Что-то я сделала не так.,а что не знаю
Знаете,я убрала эти дополнительные счета которые создала. Просто в Справочнике завела РБП прошлых периодов для остатков на 01.01.2013,но программа не закрывает январь,просит установить сроки начала ,окончания списания и счет затрат. Не знаю ,что и делать.Какие сроки ставить если не планируем пока эти суммы списывать.
-
Скажите, зачем вы еще субсчет третьего порядка к 97,21 сделали?
Если программа требует сроки списания, поставьтеспособ признания расходов в особом порядке
-
знаете,получилось! провелось так как надо. Спасибо Вам за консультацию и терпение!