Добрый день. ООО на ОСНО. Ситуация следующая: ежеквартально платим авансы по ДКП, нам выставляют авансовый сч-ф, в декларациях по НДС данные суммы не заявляли к вычету, так как не было деятельности и НДС к уплате тоже не было. Сейчас в 4кв запускаем проект и получаем аванс от заказчика. Можем ли мы НДС к уплате уменьшить на суммы входного НДС, описанные выше?